Skill diminta
Analytical ThinkingAuditingDue DiligenceLogisticsMicrosoft ExcelPSAKProblem SolvingProcurement
Deskripsi
Tujuan Jabatan
Melaksanakan audit internal berbasis risiko (risk-based internal audit) melalui kegiatan assurance dan consulting untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, tata kelola, proses bisnis, kepatuhan, serta mendukung pencegahan fraud melalui identifikasi risiko, kelemahan pengendalian, dan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti.
Tanggung Jawab
- Menyusun dan melaksanakan program audit internal berbasis risiko.
- Melaksanakan audit operasional, audit keuangan, dan audit kepatuhan sesuai rencana audit.
Melakukan walkthrough, control testing, dan pengujian transaksi untuk menilai efektivitas desain (control design) dan efektivitas pelaksanaan (operating effectiveness) pengendalian internal.
Melakukan pemeriksaan atas transaksi, vendor, aset tetap, persediaan, pembayaran, dan proses bisnis lainnya sesuai ruang lingkup audit.
Melaksanakan fact finding dan investigasi awal atas dugaan procurement fraud, vendor collusion, conflict of interest, asset misappropriation, atau pelanggaran kebijakan perusahaan sesuai penugasan.
Melakukan analisis akar penyebab (root cause analysis) atas temuan audit dan mengembangkan rekomendasi tindakan korektif (corrective action) serta tindakan pencegahan (preventive action).
- Melakukan follow-up audit atas implementasi tindakan perbaikan.
- Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis, pengendalian internal, dan mitigasi risiko.
- Menyusun kertas kerja audit (working papers) dan laporan hasil audit yang objektif, berbasis bukti, dan tepat waktu.
- Mematuhi seluruh ketentuan K3, lingkungan, serta kebijakan perusahaan.
- Persyaratan Pendidikan, Pengalaman, Pengetahuan (Must Have)
- Minimal S1 Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang lain yang relevan.
- Minimal 5 tahun pengalaman sebagai Internal Auditor, Operational Auditor, Financial Auditor, atau posisi audit yang setara.
- Memiliki pengalaman melakukan audit operasional dan audit keuangan.
- Memiliki pengalaman menyusun laporan hasil audit.
- Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap proses bisnis, transaksi, atau pengendalian internal.
- Internal Audit.
- Internal Control.
- Analisis laporan keuangan.
PSAK.
- Manajemen risiko dasar.
- Audit operasional.
- Audit keuangan.
- Microsoft Excel tingkat menengah hingga mahir.
- Kompetensi (Must Have)
- Analytical Thinking.
- Professional Skepticism.
- Business Process Analysis.
- Root Cause Analysis.
- Control Testing.
- Audit Documentation.
- Report Writing.
- Interviewing Skill.
- Problem Solving.
- Integritas tinggi, objektivitas, dan kemampuan menjaga kerahasiaan informasi.
- Diutamakan (Nice to Have)
- Memiliki pengalaman pada industri pertambangan, logistik, pelayaran, atau jasa pendukung pertambangan.
- Memiliki pengalaman melakukan procurement audit, vendor audit, vendor due diligence, atau vendor management review.
- Memiliki pengalaman melakukan fraud risk assessment, internal investigation, atau conflict of interest review.
- Memahami prinsip COSO Internal Control Framework.
- Memiliki pengalaman mengevaluasi control design dan operating effectiveness.
- Memahami PSAK.
- Memahami sistem manajemen ISO yang diterapkan perusahaan serta proses audit internalnya.
- Memiliki pengalaman menggunakan ERP atau mampu beradaptasi dengan sistem ERP (misalnya Microsoft Dynamics 365).
- Memiliki kemampuan business process mapping dan identifikasi control gap.
- Sertifikasi (Diutamakan/Nice to Have)
- Qualified Internal Auditor (QIA).
- Certified Internal Auditor (CIA).
- Certified Fraud Examiner (CFE).
- Sertifikasi Auditor Internal BNSP yang relevan.
- Persyaratan Lain
- Bersedia ditempatkan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
- Bersedia melakukan perjalanan dinas sesuai kebutuhan audit.